Allinweb (2016-12-05)
Én nem írtam 3ezer forintot. Havi 25ezer forintot írtam könyvelésre.
Mérlegelni kell:
- (korábban) 6 milliót meghaladó összeg után 40% leadózni és fizetni a havi 50ezret (miközben ez a bevétel forrás bankoknál a legalacsonyabb összegre sem alkalmas)
vagy: 6 milliós határnál leállni, a többit egy főállású cégre számlázni, majd ott leadózni (mínusz költség: 1 fő alkalmazott után járó fizetés és járulákok költség/levonása után majd azután kb. 33% adó)
Az utóbbi esetben ráadásul csak 25ezer a kata (mert másodállás a Kis-Kata), + lesz egy bejelentett teljes munkaidős állásod is.
Allinweb (2016-12-05)
Katások!
Külföldre magánszemélynek történő számlázás (USA), esetén mik a teendők, s mit írtok a számlára? Marad az adómentes státus, vagy be kell jelentkezni ÁFA körbe? Kell külön adót felszámolni? A számlára eddig az ÁFA részhez AM státus került, ez változik?
A könyvelő azt mondta, hogy ugyanúgy kell eljárni, mint hazai magánszemély estén, de én ezt kétkedve fogadtam.
Ezt találtam:
Termékértékesítés a közösség más tagállamába
Az alanyi adómentesek ilyen termékértékesítése nem minősül közösségen belüli értékesítésnek, ezért nem kell közösségi adószámot kérni, sem áfabevallást készíteni.
Ilyen esetben teljesítési hely az a hely, ahol a fuvarozás megkezdődik, ezért a hazai szabályokat kell alkalmazni.
A kibocsátott számlán az alanyi mentességre hivatkozni kell, és ennek az értékesítésnek az ellenértéke beleszámít a 6 milliós értékhatárba.
Utoljára módosítva: Pityu által : 2016-12-04 10:57
Hát, van egy rossz hírem. Ha a könyvelőd ilyen hülyeséget mond, akkor neked szükséges a korábbi számláid átvizsgálása, mivel, ha valamit elrontottál, te fogsz büntetést fizetni.
AAM csak és kizárólag Magyarországon belüli számlázásra vonatkozik. Az amerikai magánszemélynek fel kell számolnod az ÁFÁ-t, mert magánszemély nem fogja befizetni helyetted. A közösség meg az EU-t takarja, semmilyen amerikai cég vagy magánszemély sem tartozik bele.
De kérdezd prosequor kollégát, ő ért ezekhez és könyvelőt is tud ajánlani: http://entity.hu/taglista/8598-prosequor.html Ő azt is meg tudja mondani, ha hülyeséget beszélek
Allinweb (2016-12-05)
A VAT-ot EU-n belül számolunk fel.
USA -ba akkor sem kell, ha te vagy az AUDI.
Akkor neked is kell egy másik könyvelő?
"Ezzel szemben magánszemély részére történő szolgáltatásnyújtás esetén a magyar ÁFA-kulcsok lépnek érvénybe, mivel a teljesítés helye a szolgáltatás nyújtójának székhelye."
Forrás: https://doboslegal.eu/afa-kerdesek-a...atasok-eseten/
Erről tudnál valamit mondani? A fenti doksiban volt ez is: "Ezt az adózást nevezzük fordított adózásnak (reverse charge mechanism), ennek alkalmazása során a szolgáltatást nyújtó vállalkozás kötelessége 2013. január 1-jétől, hogy ennek létét a számlán feljegyezze, amennyiben a megrendelőnek keletkezik ÁFA-fizetési kötelezettsége valamint javasolt a számlán feltüntetni azt is, hogy a szolgáltatásnyújtás az Áfa-törvény hatályán kívül áll."
Hogyan kell feljegyezni a fordított adózás létét a számlán? A szamlazz.hu számláin a VAT oszlopban "EU" vagy "EUK" adható meg, ez már jelzi a fordított adózás létét? Vagy valamilyen szöveget rá kellene írni a megjegyzés résznél?
USA-ba nem kell ÁFA-t felszámolni, én is így tudom.
Na igen... épp ez a bajom, hogy még a könyvelő sem tud rá mit mondani
Könyvjelzők