pqowieurzt (2017-02-13)
Sziasztok!
Eddig alkalmazott voltam (jelenleg is vagyok), de könnyen lehet, hogy ez hamarosan változni fog. Egyáltalán nem vagyok tisztában a vállalkozás pro/kontra dolgaival, ebben kérném segítségeteket. Természetesen itt is -- és sok más helyen is -- igyekeztem alaposan tájékozódni, de továbbra is bizonytalan vagyok. Szerintem az én esetem aránylag egyszerű (remélem), ezért bízom benne, hogy tudtok segíteni:
Egy EU-s országban lévő cégnek (konkrétan Dánia) dolgoznék. Minden hónapban számlát állítanék ki (de az is lehet, hogy pl. egyszerre kifizetne több hónapot is), feltehetően ez lenne az összes bevételem, legalább is az elején. A dániai ismerősnek saját cége van, szabadúszó, EU-s adószámmal. A tőle kapott megbízást teljesen szabadúszóként végezném, jó kis home office Egy fix összeget utalna, Euróban (ahogy írtam, vagy havonta, vagy pár hónapot előre, bár gondolom ennek nincs jelentősége).
Mire van nekem ehhez szükségem? Valamilyen vállalkozási formára és egy adózási módra, ha jól értem a dolgot. Gondolom egyéni vállalkozó lennék és KATA lenne a megfelelő adózási forma (első évben 50 000/hó, utána ha van értelme, akkor lehet elgondolkodom az emelt járulékon, 75 000/hó).
Az éves bevételem nem haladná meg (legalább is első évben) a 4 millió forintot. A számlázni csak külföldre és egy embernek számláznék.
Könyvelőhöz nem akarok még fordulni, mert tartok tőle, hogy nem lesz könnyű olyat találni, aki értené, hogy mi ez a külföldi munka, stb. Itt látom sokan vagytok, akik már egy jó ideje csináljátok, gyakorlatban is tudjátok, hogyan működik ez.
A felsoroltak alapján mi a legkedvezőbb vállalkozási forma számomra és annak milyen költségei vannak, hogyan kell kezdenem? Ami az adózást illeti, KATA esetén hogyan fog ez nálam működni?
Köszönöm segítségeteket!
Kukori, küldj egy email címet, este írok neked.
De csak menj könyvelőhöz, mert ha külföldre számlázol, akkor az ÁFÁ-ról is adatot kell szolgáltatnod negyed évente, hiába vagy KATÁs, aminek 0% az adója.
Biztos (illetve majdnem biztos), hogy megyek majd könyvelőhöz is. Előtte tájékozódni szeretnék, majd utána találni egy megbízható könyvelőt, aki nem kerül egy vagyonba. Erről olvastam, hogy külföldi számlázás esetén (és nálam szerintem csak ez lesz) negyedévente 0%-os ÁFÁ-ról kell bevallást készítenem. Ez nem tűnik azért annyira bonyolultnak. De pont ezekre a dolgokra gondoltam, amikor segítségért fordultam Hozzátok itt a fórumon.
_gyvuray@vallalkozas-okosan.hu, ide írj. Alsó index nélkül.
Igen jelenleg az alanyi mentes katás egyéni vállalkozó a legjobb forma. Évi 8-millióig áfamentesen számlázhatsz, ha átléped ezt a kereted elveszted alanyi mentességedet viszont évi 12 millióig nincs egyéb adó. 12 millió felett 40%. Ami fontosan hogy ha év közben indítottod a vállalkozást akkor a limiteket /365 nappal kell elosztani tehát nem 8 és 12 millió lesz a felső határ hanem kevesebb. Másik fontos dolog hogy az EU-s vagy harmadik országbeli adóalanytól kapott bevétel nem számít bele a 8 milliós alanyi mentes felső határba tehát számláhatsz 12 millióig ha áfa tv. hatályán kívüli ugyletért számlázol. Nézzük akkor a számlán ha közösségi partner felé számlázol ÁKTH 0% fel kell tüntetni valamint az a szöveget is hogy kisadózó és fordított adózás. Javaslom az angol nyelvű számlát mert dán nyelvnél hivatalos forítást kárhet a NAV egy ellenőrzésnél.
OK röviden ennyi, hosszaban most nem akartam írni. Kérdezz és válaszolok ha még valami érdekel
P.S.: előttem szólók jól mondták hogy közösségi partner esetében havi áfabevallás kell csinálnod (1765A) valamint nyilatkozatt tételi kötelességed is van (17A60). Beveteli nyilvantartast kell csak csinálnod és ha már egyszer elindulsz az úton ez nem olyan nehéz, de kezdetben lehetnek kérdések
Utoljára módosítva: zwt által : 2017-02-22 20:37
Könyvjelzők