Adózásnál ha feltüntetem az Adsense jövedelmet egyéb jövedelemként, akkor ugyanabban a sorban mellette a hosting szolgáltatónak fizetett összeget fel lehet tüntetni költségként? Vagy ilyesmit csak egyéni vállalkozók számolhatnak el költségként?
Egy magánembernek nincsen leírható költsége.
Kivételek a biztosításokból visszaigényelhető adó, vagy tandíj, stb..
Én is így tudtam, de azért reménykedtem, hátha mégis.Köszi.
Na, most tartok ott, hogy az adsense bemegy a vállalkozásba.
Eu-s adószámom van, ez ok. Nekik is van - én az írországi leányvállalattal állok kapcsolatban, ez is ok.
Kiállítom a számlát 0% áfá -val ez is ok.
Itt jön a kérdés.
Mert olyan, hogy nincs áfa a közösségen belül - olyan a valóságban nincs. Ha közösségen belül 0% al számlázok, akkor az áfát a vevő (a szolgáltatás igénybevevője) fizeti. Konkrétan beteszi a számlát a saját könyvelésébe, elszámolja költségként, felszámítja az ottani áfá -t, aztán ha nyereséges akkor le is vonhatja. (ha így nézzük tényleg nincs áfa... már ha van miből levonni)
Így van ez minden közösségen belüli partneremnél. Termék értékesítésnél a 0% -os áfás számlázáshoz még azt is bizonyítanom kell, hogy a termék elhagyta az országot.
Mondjuk az jó vicc, hogy a google -nek nem küldöm el a számlát, hanem eldobálom (persze, ha úgyse foglalkoznak vele minek is küldeném?), ők aztán biztos nem fognak áfát fizetni
Nem ismerem az írországi adószabályokat, lehet hogy ott nincs is áfa ha nincs belföldi (írországi) teljesítés? Mert így érthető lenne, sok olyan offshore helyszín van ami csak a külföldieknek offshore..)
Arról nem esett kérdés, hogy mi van akkor, ha a cég EVA-s?
0%-kal kiállítja a számlát, de a 30%-ot le kell adóznia neki?
Miközben, ha belföldre számlázik a cég, akkor rárakja a nettó bevételére a 25%-os áfát, így tulajdonképpen nem 30%-os adózik le, hanem csak azt, ami megmaradt az áfán felül.
Szóval a google esetében 30%-ot bukik a cég, ha eva-s, mintha áfamentes lenne?
Most ne azon vitatkozzunk, ha áfamentes, akkor is adóznia kell (nyilván így van), mert ott vannak ugye elszámolható költségek is..
Arni
Én EVA-s vagyok, sajnos így van, ahogy mondod. E-targetnél detto. Mert ugye bruttó összeget utalnak ki. Bejön az utalás a cégbe, kiállítjuk a számlát, és 31% adó (1% iparűzési adó nálunk).
Hiába "Eu-n belül nincs áfa", ezt gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha kiállítasz egy számlát akkor nem kell áfát ráírnod, de ugye ami a cégbe érkezik pénz, az minden esetben bruttó. Adtunk a SZnak egy pofontEvánál még egyébként egészen jól járunk, máshol elképzelhető, hogy ennél többet kell adóznod belőle.
Utoljára módosítva: Marchello által : 2010-12-27 18:57
Blog alapú linkgyűjtemény sok-sok kategóriával.
A lényeg, hogy eva esetében jobban megéri magánszemélyként leadózni, mert akkor csak 16%, és nem 30 (31).